升金湖管理处2021年“三公”经费预算
一、2021年“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目
预算数
合计
9
因公出国(境)费
0
公务接待费
9
公务用车购置及运行费
0
其中:公务用车运行维护费
0
公务用车购置费
0
二、2021年“三公”经费支出预算情况说明
升金湖管理处2021年度“三公”经费支出预算为9万元,比2020年预算减少5万元,下降35.71%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为9万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2020年相比无变化,原因是自中央八项规定执行以来,本部门不再安排因公出国(境)经费。
(二)公务接待费支出9万元,比2020年预算减少1万元,下降10%,下降原因主要是严格控制接待标准和接待范围。该项经费主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来以及招商引资等支出。经费使用严格执行《中央八项规定》及省委省政府30条,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和池州市接待管理等相关规定等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2020年预算相比减少4万元,其中:公务用车运行费0万元,比2020年预算相比减少4万元,降低100%,是由于森林公安机构改革,升金湖森林派出所执法车辆已划走。公务用车购置费0万元,与2020年持平,原因是近两年没有公务用车购置需求。
项目
预算数
合计
9
因公出国(境)费
0
公务接待费
9
公务用车购置及运行费
0
其中:公务用车运行维护费
0
公务用车购置费
0